编 号:
项目部名称: 填制日期: 年 月 日 参与检查 单位或部门 检查人员 (签名): 受检单位 (序号) 检查场所 □经理部 □质安 □工程 □技术 □业主 □监理 检查时间 年 月 日 □项目部 □施工现场( ) 检查内容及要求 检查 性质 □ 日常检查 □ 月度检查 □ 季度检查 □ 联合检查 检查情况 较好 一般 差 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 较好 一般 差 □ □ □ □ □ □ □ □ □ 较好 一般 差 □ □ □ □ □ □ □ □ □ 落实单位 (序号) 一、安全生产 1.1 各项安全规章责任制度台账资料建立完善并得到落实。 □ 1.2 施工机械、设备、车辆进退场、运行、维修记录完整. □ 1.3 现场消防用电安全等各项应急预案建立齐全资料完整。 □ 1.4 厨房液化气、灶具及厨房电器使用规范,无安全隐患。 □ 1.5 生产、生活区域消防器材、漏电保护设施齐全、有效. □ 1.6 生产现场用电规范、安全、漏电保护设施齐全、有效。 □ 1.7 施工现场生产人员必须戴安全帽、高空作业穿安全带。 □ 1.8 塔吊、驾驶、电焊作业等特殊作业人员必须持证上岗. □ 1.9 现场专职安全员、技术负责人、监护人员跟班到岗. □ 1.10 楼层作业面工具材料及时清理、施工道路无安全隐患。 □ 二、职业健康 2.1 厨房食堂环境清洁卫生餐具消毒、生熟食品分开储存。 □ 2.2 办公、生活区域设施摆放整齐、环境整洁无明显异味。 □ 2.3 现场管理、施工工作人员应配发必要的劳动防护用品. □ 三、环境保护 3.1 生产、生活垃圾集中收集存放,无随意乱丢垃圾情况. □ 3.2 施工机械、设备、车辆等设施废气、污水无异常排放。 □ 3.3 施工现场以及周边道路生产期间进行必要的洒水降尘。 □ 现场落实整改项: 整 改 要 求 需进一步改进项: 要求限时整改项: 限时整改要求见: □ 《安全生产联系单》 完 成 情 况 整改完成项: 部分完成项: 未能完成项: 安全总监: 年 月 日 年 月 日 原因 责 任 人 完成时间 复 查 人 复查时间 安全员: 生产经理: 年 月 日 说明:1、检查情况 “较好”~表示该项检查内容已经符合相关检查要求。 2、“一般”~表示该项检查内容基本符合相关检查要求,口头要求进一步改进。 3、“差\"~表示该项检查内容尚未符合相关检查要求,由安监部发《安全生产联系单》要求限时整改。
安全生产联系单
编 号:
项目部名称: 填制日期: 年 月 日 工程名称 相关部门 联系单位 联系主题 联系内容: 项目经理部于 年 月 日,在对贵单位办公生活区域的安全环保健康检查过程中,发现存在以下隐患或问题.为确保鼠浪湖项目的安全文明生产、保护环境,切实保障职工身体健康,要求在收到《联系单》后,按以下整改要求和相关规定及时予以整改,届时将进行复查。 主要存在隐患或问题 一、安全生产 1.1 规章、责任制度台账等资料建立不全。□ 1.2 机械设备车辆运行、维修等记录不全。□ 1.3 现场的消防、用电安全存在安全隐患。□ 1.4 厨房液化气、灶具电器使用存在隐患。□ 1.5 项目部消防器材漏电保护设存在隐患。□ 1.6 现场用电安全漏电保护设施存在隐患.□ 1.7 现场人员未戴安全帽高空未穿安全带。□ 1.8 塔吊、电焊等特殊作业人员无证上岗。□ 1.9 专安全员、技术负责人、监护员缺岗。□ 1.10 楼层作业面及施工道路存在安全隐患.□ 整改要求 一、安全生产 1.1 各项安全规章责任制度台账资料建立完善并得到落实. 1.2 施工机械、设备、车辆进退场、运行、维修记录完整。 1.3 现场消防用电安全等各项应急预案建立齐全资料完整。 1.4 厨房液化气、灶具及厨房电器使用规范,无安全隐患. 1.5 办公、生活区域消防器材、漏电保护设施齐全、有效。 1.6 生产现场用电规范、安全、漏电保护设施齐全、有效。 1.7 施工现场生产人员必须戴安全帽、高空作业穿安全带. 1.8 塔吊、驾驶、电焊作业等特殊作业人员必须持证上岗。 1.9 现场专职安全员、技术负责人、监护人员跟班到岗。 1.10 楼层作业面工具材料及时清理、施工道路无安全隐患。 □项目经理部 □项目质安部 有关安全、环保、职业健康检查过程中发现的安全隐患,要求限期整改的联系 电子 邮箱 二、职业健康 二、职业健康 2.1 生活厨房食堂区域环境卫生存在隐患。□ 2.1 厨房食堂环境清洁卫生餐具消毒、生熟食品分开储存. 2.2 办公、生活区域的环境卫生存在隐患。□ 2.2 办公、生活区域设施摆放整齐、环境整洁无明显异味。 2.3 管理、施工人员未配发劳动防护用品.□ 2.3 现场管理、施工工作人员应配发必要的劳动防护用品。 三、环境保护 3.1 生产生活垃圾未集中收集、随意丢弃。□ 3.2 机械设备车辆等废气、污水异常排放。□ 3.3 施工现场及周边道路未及时洒水降尘.□ 生产经理: 安全总监: 年 月 日 项目经理部、质安部: 我单位已于 年 月 日收到本《安全生产联系单》 ,届时根据《安全生产联系单》的建议和相关整改要求及时落实整改。 责任人(签名): 年 月 日 说明:①《联系单(电子搞)》放质安部邮箱( 或 )供相关单位下载、对照落实整改.
②《联系单》、《整改单》(原稿)签收后存项目质安部备查。
三、环境保护 3.1 生产、生活垃圾集中收集存放,无随意乱丢垃圾情况。 3.2 施工机械、设备、车辆等设施废气、污水无异常排放。 3.3 施工现场以及周边道路生产期间进行必要的洒水降尘。 安全员: 年 月 日 年 月 日
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